課程:企業內部審計及內部控制與財務風險管理
日期:深圳12月03-04日;上海12月07-08日
日期:深圳2012年3月03-04日;上海3月09-10日
講師:章老師
學費:¥2600元/人/2天(含培訓、指定培訓教材、午餐、茶點費等)
詳情請見:;咨詢熱線:400-029-6482
【參課對象】董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士。
【培訓收益】
一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識
二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進
三、掌握內部審計的具體實施程序以及關鍵操作要點
四、掌握財務風險評估方法,并有效采取措施控制與防范風險
五、深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,打造系統“防火墻”
內部審計篇
一、內部審計的基本概念
二、內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業問題
三、內部審計具體準則講解
四、內部審計實施中需要關注的幾個問題
內部控制篇
一、內部控制概論
二、內部控制規范總攬
三、業務流程重組
四、內部控制實務
財務風險及防范篇
一、財務風險的一般概念、種類、特征及其成因分析
二、財務風險的評估與控制
【主講專家】章從大先生
(中國{wy}縱橫“財務、人力資源、管理”三大領域的“三棲”實戰財務專家)中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA)、注冊稅務師(CPT),zm實戰派財務管理專家與人力資源管理專家。
【參加流程】報名表回傳----發確認函----匯款/現金----參加培訓
【付款方式】匯款或現金
咨詢熱線:400-029-6482;021-50595224
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