深圳實驗室設備:儀器設備管理制度
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深圳http://.:[篇一:http://.處理原則]
研討所(包括各科研組)的悉數儀器和工業歸于研討所,由所長或組長設立專人擔任處理,任何人不得據為己有。研討所的儀器處理法則具體如下:
1、研討所的公共儀器指用校園的專款收買的http://.,公共儀器的底子器材消消耗由研討所從工作費中開支,設備的修補費和x光管及電鏡場發射qiāng的更換等費用由校園擔任。
2、每臺http://.和實驗設備有必要樹立技術檔案,擬定操作規程和注意事項,并設有專人擔任http://.的保管、操作、修補維護、改進更新和展開研制。
3、http://.和實驗設備的操作人員,有必要了解并嚴峻遵循所用設備的技術操作規程和注意事項。http://.處理原則。客座人員要在經過技術練習,經擔任人容許后方可在固定人員的教導下操作或獨立上機,并遵循實驗室的統一組織。遇失常情況或缺點,操作人員應及時向設備擔任人反映,妥善處理。凡不遵循實驗室處理法則,故意違反技術操作規程和注意事項,且不遵照勸說者,有關設備擔任人有權提出質詢或吊銷其操作資格,http://并上報研討所妥善處理。凡屬違章操作而構成事端者、私行拆開而構成扔掉者、保管不妥或違反安全法則而發生失竊、災害以及破壞者,對所構成的扔掉,操作人員地址組應及時進行處理,自個應作出檢查,并背負相應的職責。由于自然損耗和意外事端,經研討所主管領導會同有關有些斷定后作出結論,并在設備損壞陳說單上簽署處理定見,可免于補償。
4、http://.應有工作記載:記載操作人員、日期、時間及工作情況等。若發生嚴峻缺點或扔掉,操作人員應及時陳說擔任人,組織修補,并具體填寫陳說單,經擔任人簽署定見后,報研討所主管領導查清原因,并作出相應處理。http://.處理原則。
5、未經所務會附和,任何人不得私行將其運用或保管的http://.和實驗設備帶出本所,不得私自外借、租借或它用。凡http://.借出實驗室者,要掛號,按時償還。未經組長附和,任何人不得私行外借、交換或報廢組內儀器及說明書。大型設備報廢前應書面上報實驗室,經所務會附和后收效。
6、課題組用課題經費購置的儀器由課題組擔任其工作和修補。 設有其它組內人員懇求運用,該儀器地址的組應活潑協作,檢驗費用協商處理。
7、無論是公共運用的儀器仍是課題組擔任運用的儀器,其直接看管人有義務將設備的首要技術資料及查驗陳說保存好。公共儀器的技術資料要送交研討所存檔。
8、專門擔任http://.的人員在長時間脫離崗位時,應細心做好儀器的告知工作。由有關擔任人和行將接納的技術人員一同處理告知手續。
[篇二:小電子廠倉庫處理原則]
一目的
本原則對于倉庫的收、發、貯、管作了規矩,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不宣告,貯存時不蛻變、不損壞、不扔掉。
二適用計劃
適用于材料庫和成品庫及待處理品庫的處理。
三內容
1、職責
●材料庫管員擔任原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。
●成品庫管員擔任成品的收、發、管工作以及退回貨品的前期查驗。
●待處理品庫管員擔任待處理品的收、發、管工作。
2、入庫
●原材料、外協品、半成品的入庫。
Ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨品可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按<進程和產品的監督和測量程序>的規矩進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括:品名、類型標準、出產廠家、出產日期或批號、保質期、數量、包裝情況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交<收買收料通知>報質管部查驗;經驗證不合格的,通知收買部進行交涉或處理退貨。
Ⅱ庫管員接到質管部查驗結論為“合格”的查驗陳說后,應及時處理入庫手續,并將待驗區內的貨品轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到查驗結論為“不合格”的查驗陳說時,應按規矩做出不合格標識,等待不合格品審理。接到<不合格品鑒定表>后按處置結論實施。
Ⅲ收買部打印“收買收料通知單”交出產部庫管員作為收貨入庫憑證。
Ⅳ半成品經查驗合格后,查驗結論為“合格”的出產部打印入庫單到材料庫處理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、類型、數量、批號、出產日期,無誤后方可入庫。
●成品入庫
Ⅰ查驗結論為“合格”的產品出產部打印<入庫單>到成品庫處理成品入庫手續,在處理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、類型、數量等標識是不是jq、標準以及外包裝是不是潔凈等,符合懇求的方可入庫。
Ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。
●待處理品入庫
Ⅰ成品庫庫管員擔任退貨和逾越保質期滯銷產品入庫工作;出產部擔任半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、類型、數量、批號等是不是事實,對入庫單進行審理。
●產品入庫后,庫管員應及時審理,在帳上記載產品的稱謂、類型、標準、批號、出產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并<產品標識和可追溯性控制程序>的規矩做出標識。
●未經查驗和實驗或經查驗和實驗以為不合格的產品不得入庫。
●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記載(驗證記載、初始質量證明、查驗陳說單等),每月將這些質量記載按時間次第和產品的品種拾掇裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。
3、貯存
●貯存產品的場合或倉庫應地上平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設備,以防止庫存產品損壞或蛻變。
●合理有用地運用倉庫空間,區分堆積區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的方位做出產品標識,防止錯用、錯發。具體懇求如下:
Ⅰ庫存產品標識包括產品稱謂或代號、類型、標準、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品類型的標識牌即可;
Ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆積齊、碼垛齊、擺放齊。離地、離墻10-20厘米,并與房頂堅持一定間隔;垛與垛之間應有恰當間隔;
Ⅲ成品按類型、批號堆積,高度不得逾越6層;
Ⅳ原材料存放按特色分類(防止串味),規整堆積,紙箱包裝堆積高度不得逾越規矩層數;袋包裝和桶包裝堆積高度不宜過高,以防損壞產品;
Ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以堅持貨架安定。
●有冷藏、冷凍貯藏懇求的材料、半成品均按懇求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的倉庫。
4、發放
●出產部出產人員憑<配料單>和<領料單>到材料庫收取原材料和半成品。
●材料庫庫員每天按<配料單>每罐材料的實習數量備料、發放。
●在備料時, 設發現計劃數量和實習發放數量不符時,庫管員應在<配料單>備注欄中填寫每罐實習發放的數量。
●實施批次處理的材料,庫管員每天備料、發料時在<配料單>上填寫該材料的批號,以抵達可追溯的目的。
●技術部開發人員憑經有些司理閱覽的<出庫單>到材料庫收取原材料和半成品。
●獲取成品時有必要有營業部打印的<出庫單>和<調撥單>。
●材料庫和成品庫的庫管員憑經閱覽的<領料單>或<出庫單>、<發貨單>發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:
Ⅰ細心核對<領料單>或<出庫單>、<發貨單>的各項內容,凡填寫不wq、筆跡不明晰、閱覽手續不完備的不得發放;
Ⅱ發放時,應細心核對什物的品名、類型和數量,符合領料或出庫憑證懇求的才華發放;
Ⅲ發放完畢,庫管員應對<領料單>或<出庫單>、<發貨單>進行審理,<配料單>交會計部,單據應妥善保管;
Ⅳ發放時,若產品標識破損、筆跡不清,應從頭作出標識后發放;
Ⅴ同一標準的材料、半成品、成品應按“搶先后出”的原則進行發放。
5、倉庫內部處理
●成品庫的主管有些應對倉庫進行不守時的檢查,檢查賬、物、卡相符情況,存放情況、標識情況。材料庫主管應檢查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、蛻變、損壞等現象。發現疑問,及時處理。
●庫管員應常常對庫存產品進行檢查和維護,發現蛻變、發霉或標識掉落等現象應及時向直接上級陳說,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的材料前應報驗,查驗合格后才華發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客附和的在外),但應及時報驗,根據查驗效果進行處理。若逾越保質期,應及時報驗,并按<不合格品控制程序>的規矩處理。
●倉庫人員應進行常常性動態盤點,做到日清日結,堅持賬、物相符,年中和年底應協作財務部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規矩計劃。倉庫內制止焰火,不容許存放易燃易爆物品和其它風險品(風險品庫在外),并設置滿足的消防器材。消防器材不容許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應別離貯存,并采用有用的安全防護方法。
●退庫的成品應按品種、類型別離堆積并予以標識,經質管部查驗為合格的處理入庫,并從速宣告。經查驗為不合格的,按不合格鑒定處置定見處理,并作出待處理標識。
●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,一同協作有關有些按程序做好退貨處理工作。
●材料庫根據出產計劃,做好查料、備料工作,嚴峻按領料原則發放材料。根據出產計劃和庫存填寫收買懇求計劃,確保出產需要。
●對于噴粉產品要嚴峻按照產品的貯存條件貯存,常常檢查并通風,發現疑問及時通知直接上級并與技術部聯絡,做到及時處理。
●凡翻開包裝的材料、半成品和成品,都應從頭包裝,確保密封,不容許打開存放。沒有標識的應做出標識。
●成品庫擔任樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、類型和出產日期。樣品應在出產后的三個月內發放。若要將逾越三個月的產品做樣品發放,應報驗,經查驗合格后才華做樣品發放。
●安全事項
Ⅰ上班有必要檢查倉庫門鎖有無失常,物品有無扔掉;
Ⅱ下班檢查是不是已鎖門、拉閘、斷電及是不是存在其它不安全風險。
6、本原則由出產部、銷售部一同擬定并說明。
7、本原則由出產部、銷售部擔任實施、檢查與查核。
8、本原則實施后,原有的相似原則自行廢止。
[篇三:設備處理原則]
{dy}節收買計劃的提出與審定
{dy}條設備由需單位根據出產需要,每月15日前向設備能源部提出書面計劃。
第二條設備能源部根據設備需要、單位提出的計劃,經查詢核實并分類拾掇后,報運營副總閱覽后實施。
第三條大宗設備(金額逾越10萬元以上的設備)有必要招標收買。歸于出產運營正常所需的設備和備品備件由運用單位提出,報設備能源部閱覽、收買。
第四條公司主管領導、設備能源部對閱覽的釆購設備等負有檢查及監督的職責。
第二節收買原則
第五條設備收買應遵照以下原則:
1、效益{dy}的原則。應當充分開掘物耗潛力本,{zd0}極限地前進設備的運用和運用功率。想方設法降低收買本 。
2、揭穿收買的原則。悉數設備收買的數量、質量、報價、供貨廠商等悉數揭穿,任何有些、單位和自個,不得私行收買。
3、貨比三家的原則。一樣產品比質量,一樣的質量比報價,一樣的報價比許諾,一樣的許諾比效力。
4、揭穿比賽的原則。對任何參加比質、比價、招標收買的廠商,—律實施公正比賽,任何有些單位和自個,不得干涉、徇私舞 。
5、遵紀守法的原則。收買做法有必要遵循國家法律、法規國家和公司的利益。不得損壞國家和公司的利益。
第三節設備、備件收買處理
第六條為標準我公司設備、備件進貨路徑和收買做法,作到揭穿公正、比質比價收買、降低收買本 ,特擬定此方法。
第七條收買規矩
1、設備及備品備件的購置有必要按年、季、月計劃實施,除僅有僅有供貨單位或有特別懇求外均應挑選兩個以上供貨單位比價收買。
2、作好商場查詢,廣泛收集信息,作到一樣產品比質量、一樣質量比報價、一樣報價比許諾。
3、收買首要路徑應從經國家質量斷定的廠家直接進貨,嚴峻控制從中間環節進貨。
4、大型成套設備招標定貨,按公司招標處理方法進行操作。
5、以紀檢、審計、技術、設備有些擔任人構成收買處理系統,包括合同鑒定、招招標委員會。嚴峻訂購事項集體研討,民主抉擇計劃,明晰功能有些責權,互相制約,使收買權利松散,根絕自個擅權。
第九條收買程序
1、技改新增設備:由出產技術部按經公司附和的項目計劃提報收買設備稱謂、類型、數量計劃設備能源部,經主管司理閱覽后,設備能源部擔任訂購。
2、報廢挑選更新設備:實施報廢手續后,運用有些填寫懇求更新設備陳說,設備能源部審理,主管司理簽批,設備能源部訂購。
3、備品、備件收買;每月5日前,運用有些申報下月消耗計劃,設備有些根據庫存情況,通報計財部由二級單位下達收買資金計劃,設備能源部嚴峻按計劃標準數量收買。
4、由設備能源部部長組織設備、備件收買工作,計劃員將收買計劃分類,編制下達給分管事務員。
5、事務員按計劃擔任收買,收買前要查對庫存,要特別注意如下內容:
(1)設備備件稱謂、標準、類型、等級。
(2)收買及外委要加工的設備、備件的技術懇求及圖紙。
(3)設備、備件的符號、運送、交貨期限的懇求。
(4)檢查標準、設備備件技術標準和查驗方法。
(5)設備設備、調試開車,運用確保日期。
(6)簽定合同,除按公司合同處理規矩實施外,另做到:
①關鍵首要設備購貨合同簽定,由設備能源部牽頭,出產技術部、運用有些一同參加與供貨單位洽談,簽定訂購合同及技術協議。
②設備、備件收買及非標托付加工,除標的金額較小又能即時結清的外,均需簽定書面合同或協議書。對能即時結清,但報價較高,當時難以監測內涵質量和技術性能及易引起糾紛的生意也應簽定合同。
③合同簽約由總司理簽字并加蓋合同專用章即收效。
④設備能源部對合同實施全進程擔任終究,包括簽約商洽、起草合同、實施手續、處理予付款、催貨、提交貨、查驗、結算、質量確保。由于工作失誤構成經濟扔掉按公司有關規矩處置。
第十條質量查驗
1、對訂購到貨的悉數設備、備件及外委加工的設備部件進行質量查驗,查驗合格后方可處理入庫手續。
2、首要(關鍵)設備的查驗,設備能源部匯同技術有些、運用單位一同查驗,具體填寫查驗陳說,注明查驗結論及存在疑問。合格后查驗人員簽字處理入庫。查驗中發現存在嚴峻疑問或明顯不合格等情況,收買人員要及時與廠家交涉,由收買人員擔任處理批改、更換或索賠等具體事宜。
3、備件查驗由質量處理有些與經辦技術事務人員一同檢查、驗證。對首要標準進行測量、效果記載在查驗單上,以便于設備運用時備檢。參加查驗人員對查驗效果擔任并簽字。不合格產品不得入庫,由經辦人員擔任與廠家聯絡處理。
4、對現場無法查驗的設備,要在設備時投入運用后盯梢查驗,運用單位與技術事務經辦人具體記載運用情況。質量確保期內呈現疑問由收買人員擔任處理。
第四節設備選型
第十一條設備選型應按“搶先、適用、經濟”的原則,一同也要思考設備的可靠性、修補性、環保性等方面的懇求。
第十二條進口設備或主要設備的選型,要組織有關人員進行商場查詢研討,編寫可行性研討陳說,為公司抉擇計劃供給根據。
第十三條在滿足出產技術的條件下,有標準產品不能選用非標準產品;有更新換代產品的,不能選用挑選產品;國家未定型、技術不成熟、消化移植未過關、制作技術和材料難以處理的產品都不能選用。
[篇四:實驗室安全處理原則]
一、為確保全體實驗人員本身安全和公司工業不受扔掉,實驗人員要固樹立“安全{dy}”的思想。
二、實驗室擔任人應悉數擔任實驗室的安全處理工作,守時(每月一次)檢查實驗室的安全情況,做好安全檢查記載,并組織實驗室人員學習有關安全方面的文件、法規,擬定有關安全防范方法。
三、實驗室技術人員要兼任所管實驗室的安全員,具體擔任本實驗室的安全工作,并應常常檢查本實驗室的不安全要素,及時xc事端風險。
四、實驗室運用易燃易爆和劇毒風險品,要嚴峻按有關原則處理領用手續,并應擬定有關安全方法,有關人員應細心實施。
五、實驗室工作人員應熟練掌握消防器材的運用方法,并將本實驗室的消防器材放在單調、通風、明顯和便于運用的方位,周圍不許堆積雜物,制止消防器材挪做他用。
六、各實驗室的鑰匙應有專人保管,不得私自配備或轉借別人。雙休日、節 日及夜間進行實驗,應經實驗室擔任人附和方可進行。
七、確保實驗室環境整齊,走道暢通,設備器材擺放規整,制止占用走廊堆積雜物。
八、未經實驗室處理人員答應,任何人不許隨意動用實驗室的http://.。凡運用名貴、大型精密儀器及壓力容器或電器設備,運用人員有必要遵循操作規章,要堅守崗位,發現疑問及時處理,因不聽教導或違反操作規程致使http://.損壞,要追查當事人職責,并按有關規矩處以必要的處置。
九、下班后或節 日,要堵截電源、水源,關好門窗,保管好名貴物品,拾掇實驗用品和場合。
十、在嚴峻事端和被盜案件發生時,要維護好現場,并當即向有關有些陳說。
[篇五:化驗室的處理原則]
1目的
確保化驗室環境符合檢查懇求,查驗工作順利進行,查驗效果真實可靠。
2適用計劃
適用于公司化驗室查驗工作。
3化驗室工作職責
3、1實施質檢科規矩,對材料、出廠產品樣品進行查驗,出具查驗數據,對查驗效果的jq性擔任。
3、2查驗進程中,細心據實填寫各項記載,嚴峻按照查驗規程查驗,不得有漏檢、錯檢等現象。
3、3守時維護養護實驗設備儀器,堅持設備儀器的靈敏性和jq性。
4化驗室環境懇求
4、1化驗室表里要堅持清潔清潔,儀器、設備擺放規整、堅持清潔。
4、2化驗室工作人員上班前要打掃室內清潔,做到無積灰、無廢物。
4、3化驗室工作人員進入化驗室要換工作服,不得在化驗室擺放私家雜物。
4、4化驗室工作臺人員每日早上九點記載化驗室環境條件,填寫<化驗室環境條件記載>,確保環境條件符合實驗設備、儀器的環境懇求。
5實驗設備、儀器的處理
5、1實驗設備、儀器有必要是經練習合格并獲得操作證的人員方可運用。
5、2實驗設備、儀器的運用有必要嚴峻按照操作規程進行,運用完畢要對設備儀器進行清潔、拾掇。
5、3實驗設備、儀器應守時送檢或校準,實施公司<檢查計量設備處理原則>,制止運用檢定不合格或逾越檢定周期的實驗設備、儀器。
5、4實驗設備、儀器應守時維護養護,堅持設備儀器的靈敏性和jq性。
6查驗工作程序
6、1需要進行查驗的產品,由質檢科或質檢科指定的查驗員擔任抽樣,樣品數量、外觀及代表性要符合標準中相應懇求,化驗室工作人員擔任對樣品進行編號掛號。
6、2化驗室工作人員根據懇求查驗項目及有關查驗規程,對所送樣品進行查驗。
6、3查驗員嚴峻按查驗規程操作,確保查驗進程符合懇求,查驗效果jq可靠。
6、4化驗室工作人員應細心據實填寫查驗初始記載。
6、5查驗工作完成后,工作人員應及時拾掇檢查數據,編制查驗陳說。
6、6查驗陳說由化驗室工作人員出具并由授權人員附和。
6、7查驗樣品由化驗室擔任標識保存,保存期限不少于三個月。
6、8查驗構成的各種記載由化驗室工作人員擔任保存,守時歸檔。
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