深圳市睿林財務顧問有限公司是一家專業化、規模化、國際化的大型會計師事務所,是全國招標代理誠信先進單位,廣東省財政廳認定的AAAA級會計師事務所,我們利用自身專業優勢的同時與省內知名資產評估事務所、稅務事務所攜手合作,共同拓展業務, 以專業的理念、專業的技術、專業的經驗,為您提供新三板、財務顧問、上市流程、財務規范、內控、審計、IPO、合并收購、盡職調查、司法會計鑒定等相關業務。
我所擁有一支具有較高業務水平和豐富實務經驗的專業隊伍。他們由注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、高級會計師、會計師、經濟師、工程師在內的高素質、勤勉敬業的技術人才所組成。我們堅持以人為本,廣納賢才,規范運作,促進企業向更高、更快、更穩、更專業的方向發展,致力打造{yl}的服務品牌,不斷為客戶提供全方位、多層次、高品質的審計及相關服務。
我們遵循“正直誠信、專注品質、團隊協作”的核心價值觀,推進制度創新,拓展多元業務,培育gd人才,強化風險管控,深化信息建設,倡導技術yl,構建合作文化,塑造專業品牌,珍惜我們的商業信譽,一如既往的為客戶提供{gx}率、高質量的增值服務。信賴源于品牌,專業承載未來。讓我們和您共同發展雄偉藍圖!
【內控】
一、客戶的要求:
客戶對內控審核的要求不同,決定了審核流程的不同,一般有如下幾種要求:
1、按照美國SOX法案的要求,建立完善內部控制制度,我們曾經完成的案例有:索尼電子(無錫)有限公司、亨沃機械設備(無錫)有限公司等。
2、為滿足企業內部管理的需要建立健全完整的內控體系,我們曾經完成的案例有:江蘇格林保爾光伏有限公司等。
3、根據母公司的要求,抽查審核子公司內部控制中的幾個循環,我們曾經完成的案例有:西克制冷(無錫)有限公司。
二、內部控制制度中可能涵蓋的循環領域包括:
1、貨幣資金內部控制制度
2、銷售與收款內部控制制度
3、采購與付款內部控制制度
4、倉儲與存貨循環內部控制制度
5、生產循環內部控制制度
6、工薪與人事內部控制制度
7、融資與投資循環內部控制制度
8、ITGC (IT general control)
9、Preparation of financial report
10、Entity level control
三、內部控制審核的一般流程::::
1、了解調查企業內控基本情況
2、記錄、發現問題和風險、控制分析
3、內部復核、與管理層溝通
4、重塑控制流程、更新內部單據等
5、審核公司實際執行情況并出具報告